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2019年黄石市机动车排污监控管理中心预算公开情况说明

   时间:2019-02-26 09:10  


一、2019年单位基本情况

1.主要职能。根据“黄编办文【2014】60号”文件,黄石机动车排污监控管理中心的职责是:贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规;拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范和措施,并组织实施;负责对承担机动车排气污染检测的单位进行业务指导和排气检测仪器设备的抽检;组织实施全市机动车排气污染定期检测及组织开展对机动车排气污染的社会监督工作;

2.机构情况。根据“黄编办文【2014】60号”文件,黄石市机动车排污监控管理中心为黄石市环境保护局管理的正科级二级事业单位。2018年无变动。

二、2019年部门预算总表

1.收支预算总表

01


2019 年 部 门 收 支 总   体 情 况 表


单位名称:市机动车排污监管中心



单位:万元


收 入 项 目

预算数

经 济 分 类 支 出 项   目

预算数

功 能 分 类 支 出 项   目

预算数




本年收入合计

39.29

一、本年支出合计

39.29

一、本年支出合计

39.29


1、财政拨款

39.29

1、基本支出

39.29

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

39.29

(1)工资福利支出

36.23

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

3.06

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出



(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出



(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出

39.29


(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出



(4)上年结余结转




【213】农林水支出







【214】交通运输支出



3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出



4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出





二、结转下年


二、结转下年



2.收入预算总表

02


2019 年 部 门 收 入 预   算 情 况 表


单位名称:市机动车排污监管中心








单位:万元


单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金


财政拨款小计

经费拨款
  (补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



合计

39.29

39.29

39.29















经济建设科

39.29

39.29

39.29














4908

市机动车排污监管中心

39.29

39.29

39.29














3.支出预算总表

03


2019 年 部 门 支 出 预   算 情 况 表


单位名称:市机动车排污监管中心






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

39.29

39.29

36.23

3.06







211

节能环保支出

39.29

39.29

36.23

3.06







21101

环境保护管理事务

39.29

39.29

36.23

3.06







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

39.29

39.29

36.23

3.06







4.财政拨款收支预算总表

04


2019年财政拨款收支预算总表


单位名称:市机动车排污监管中心



单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




本年收入合计

39.29

一、本年支出合计

39.29

一、本年支出合计

39.29


1、财政拨款

39.29

1、基本支出

39.29

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

39.29

(1)工资福利支出

36.23

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

3.06

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出



3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出







【211】节能环保支出

39.29






【212】城乡社区支出







【213】农林水支出







【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出



















二、结转下年


二、结转下年



5.一般公共预算支出表

05


2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)


单位名称:市机动车排污监管中心








单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

39.29

39.29

36.23

3.06







211

节能环保支出

39.29

39.29

36.23

3.06







21101

环境保护管理事务

39.29

39.29

36.23

3.06







2110102

一般行政管理事务(环境保护管理事务)

39.29

39.29

36.23

3.06







6.一般公共预算基本支出表

06


2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)


单位名称:市机动车排污监管中心







单位:万元


经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款


小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

39.29

39.29

39.29








工资福利支出

36.23

36.23

36.23








基本工资

10.93

10.93

10.93








绩效工资

12.67

12.67

12.67








机关事业单位基本养老保险缴费

4.72

4.72

4.72








职业年金缴费

1.89

1.89

1.89








职工基本医疗保险缴费

3.19

3.19

3.19








住房公积金

2.83

2.83

2.83








商品和服务支出

3.06

3.06

3.06








办公费

2.00

2.00

2.00








工会经费

0.47

0.47

0.47








福利费

0.59

0.59

0.59






















7.财政拨款“三公”经费支出表

07

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)




单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

0.00

0.00

0.00 

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




公务用车购置费




公务用车运行费




3、公务接待费




8.政府性基金预算支出表

08


2019 年 政 府 性 基 金   预 算 支 出 情 况 表


单位名称:市机动车排污监管中心  






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9














本单位无政府性基金支出。

三、2019年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体情况说明

2019年部门收入预算数39.29万元,其中财政拨款收入39.29万元,占总收入的100%。2019年支出预算数39.29万元,其中:基本支出39.29万元,占总支出的100%。按支出功能分类:工资福利支出36.23万元,占总支出的92.21%;商品和服务支出3.06万元,占总支出的7.79%。

(二)部门预算收支增减变化说明

2019年部门预算收入总额39.29万元,比上年增加8.03万元,增幅25.69%,主要原因是新增人员一名;

2019年部门预算支出总额39.29万元,比上年增加8.03万元,增幅25.69%,主要原因是新增人员一名。

(三)机关运行经费执行情况说明

2019年本单位运行经费3.06万元,比上年增加0.71万元,原因为新增人员一名。主要包括办公费2.00万元,工会经费0.47万元,福利费0.59万元。

(四)政府采购执行情况说明

本单位无政府性基金支出。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算财政拨款预算是0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元。

四、名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、工会经费、福利费等。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。